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监督索引号****点击查看
****点击查看2025年预算公开目录
第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****点击查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****点击查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
****点击查看工作职责:****点击查看交通运输局二级事业单位,执行政府会计制度。主要工作职责是负责全市农村公路的养护工作,制定下达农村公路养护年度计划,负责监督、考核执行情况;对养护技术人员进行技术、业务培训;组织检查路况养护质量、养护责任目标任务完成情况;负责全市农村公路养护统计年报、水毁(灾毁)报表等统计工作;负责协调、处理市、县际间公路和桥梁养护管理工作。负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作;负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作;负责工程造价资料的收集、整理和分析,定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息;调解交通建设项目工程造价纠纷,提供鉴定意见。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、财务科、养护科、安全科、建设管理科、造价科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是持续抓好“四好农村路”建设。指导县(市、区)持续推进“四好农村路”高质量发展,推进绿美农村公路建设,全面实施农村公路“路长制”。二是积极推行养护管理运行机制。切实深化农村公路管理养护体制改革,督促各县(市、****点击查看运输部门大力支持、帮助、指导配合乡镇开展好工作,落实乡村道责任主体;强化农村公路养护巡查,督促加快养护资金拨付,加快推进养护工程进度。三是强化造价监督管理。积极创新工作思路,全面理顺造价咨询审查机制,适应“放管服”权限下放后的各项工作要求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制21人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,538,700元,其中:一般公共预算2,538,700元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算减少212,300元,同比下降7.72%。主要原因是:我单位2024年退休3人,在职人员减少,相关人员经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,538,700元,其中:本年收入2,538,700元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,538,700元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少212,300元,同比下降7.72%。主要原因是:我单位2024年退休3人,在职人员减少,相关人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,538,700元。财政拨款安排支出2,538,700元,其中:基本支出2,388,700元,比上年预算增加减少212,300元,同比下降8.16%,主要原因是:我单位2024年退休3人,在职人员减少,相关人员经费减少;项目支出150,000元,与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4,800元,主要用于事业退休人员公用经费;
****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出275,400元,主要用于单位在编在岗职工养老保险费用缴纳;
****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出118,400元,主要用于单位在编在岗职工基本医疗保险费用缴纳;
****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出82,800元,主要用于单位在编在岗职工公务员医疗补助费用缴纳;
****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出20,500元,主要用于单位在编在岗职工及退休职工大病医疗保险缴纳及体检费用。
****点击查看106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出2,036,800元。其中:基本支出1,886,800元,主要用于人员经费支出1,750,150元,公用经费支出136,650元;项目支出150,000元,主要用于单位主要业务工作补助经费。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《****点击查看政府采购法》的有关规定,****点击查看政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额30,860元,其中:政府采购货物预算30,860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
****点击查看2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
****点击查看部门2025年公务接待费预算为2000元,与上年持平,国内公务接待批次为2次,共计接待25人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
**市地方公路养护及造价管理经费,申报金额150,000元,绩效目标:
1.抓好“四好农村路”建设。一是稳步推进“四好农村路”建设,指导县(市、区)持续推进“四好农村路”及美丽公路建设,全面实施“路长制”。二是将“四好农村路”“美丽公路”示范路创建工作始终贯穿于养护工作始终,按照市委、市政府年初印发的督查计划,积极组织开展“四好农村路”“美丽公路”建设督查。三是强化监督检查考核机制,严格执行农村公路养护管理检查考核机制。
2.推行养护管理运行机制。一是深化农村公路养护体制改革。二是继续加大三级管理责任机制推广力度,抓好乡道公路的日常养护,做到“明确有人管理,落实专人养护,监督管理有人抓,日常养护有人做”。督促县(市、区)大力支持、帮助、****点击查看管理所开展好工作,促使乡镇转变职能、落实乡村道责任主体,不断提升管养水平。
3.转变农村公路养护理念。一是强化“建养并重”的意识,重点抓好经常性养护率、优良中等路率、绿化率、大中修和路网结构改造工程合格率等养护指标,实现“有路必养、养必到位”。二是加强养护大中修、危桥改造、安全生命防护工程、灾害防治工程等项目的监督检查,督促各县(市、区)按照省、市要求的时间完成建设任务。三是抓好农村公路小修保养工作,加强预防性养护,**公路使用寿命。四是加大农村公**梁特别是大桥、特大桥以及跨江跨湖桥梁的养护检查工作。
4.进一步加强造价文件审查,合理控制公路建设成本,探索更加公正、合理、规范的造价审查方式,****点击查看市委、市政府、****点击查看运输局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务,逐步提高审查质量。
5.重视材料价格信息收集,发布全市主要材料价格信息,建立价格信息联络员制度,及时收集材料价格信息,****点击查看运输局网站发布1期材料价格信息。
6.受理重要农村公路、地方高速公路造价监督,每年开展2次造价监督检查,并将检查情况整理后向建设单位印发整改通知并提出整改要求,并对整改后续进行跟进。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明
****点击查看2025年机关运行经费安排0元,较上年无增减变化,我单位是****点击查看事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,****点击查看资产总额67,177.78元,其中,流动资产27,954.4元,固定资产39,223.38元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3,383.5元,其中固定资产减少3,383.5元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产39项,账面原值75,758元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
监督索引号530****点击查看****点击查看800100111
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