发布时间:2025-09-20
根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定和2025年度审计项目计划安排,****点击查看审计局于2025年7月至8月对****点击查看**管理局****点击查看市场监管局)2024年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,重点对预算执行情况、公务用车管理情况、收入支出真实性合法性等方面进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
(一)2024年财务收支情况(财务会计)
收入总计****点击查看4413.86元。包括财政拨款收入****点击查看4413.86元。
本期盈余****点击查看918.51元,累计盈余****点击查看838.48元。
(二)2024年财务收支情况(预算会计)
财政拨款预算收入****点击查看4413.86元,包括基本支出****点击查看4682.27元(其中人员经费****点击查看7331.24元,日常公用经费****点击查看351.03元),项目支出****点击查看731.59元。
财政拨款结转为0元。
审计结果表明,****点击查看监管局提供的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计资料的审计和检查,该单位财务收支基本符合相关法规,经费报销坚持多级审核和“一支笔”审签的办法,会计核算基本遵守国家现行财经法规和财务制度的规定。
二、审计发现的主要问题
差旅费报销不合规、预算执行不规范、公务用车管理不规范、资产管理不规范、公务接待费预算编制不科学、会计核算不合规、原始凭证不合规等问题。
三、审计处理、建议及整改情况
****点击查看审计局已依法出具审计报告,****点击查看监管局提出了规范会计核算,夯实财务基础工作;强化财经纪律,提高经费管理水平;加强项目管理,提升资金使用绩效;强化制度建设,完善内控制度体系等方面的审计建议,****点击查看监管局按照相关法律法规对审计发现的问题及时整改到位。****点击查看监管局对上述问题正在组织整改,具体整改****点击查看养护中心向社会公告。
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2025年9月20日